集團審計組到重山思沃瑞督導工作
發(fā)布時間:2019-11-01 04:49:59
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10月28-31日,集團財務中心審計組到重山思沃瑞進行財務審計。本次審計,主要針對會計憑證、資金盤點、合同評審、固定資產(chǎn)、物資管理等進行審查。重山思沃瑞各部門積極配合,及時提供審計所需的文件、資料等,保障審計工作的有序高效開展。審計組針對審計結(jié)果提出了指導性意見。重山思沃瑞將積極做好整改落實工作,進一步加強財務工作規(guī)范化管理,不斷完善和提高賬務處理和內(nèi)控管理水平,把好財務管理關(guān)。